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延平区卫生和计划生育局2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-18   发布机构:卫生局   来源:    【字体:
  按照《关于批复2016年度部门决算的通知》(延财决20171号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  延平区卫计局的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家和省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,拟定卫生、计划生育和中医药事业发展的规划及政策并组织实施;负责协调推进医疗保障,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。
  (二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。
  (三)负责拟订并指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;协助开展食品安全风险监测、评估,协助开展职业卫生统计、调查分析。
  (四)负责拟订和组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;完善合理分级诊疗模式;负责拟定全区新型农村合作医疗指导意见,协调管理、指导、评价和监督新农合工作。
  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的政策;组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。
  (六)负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。
  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,制定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。
  (九)负责组织推进所监管的区属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的区属公立医院安全防范系统建设。
  (十)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。
  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定适度低生育水平的政策措施。
  (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。
  (十七)承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。
  (十八)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  延平区卫计局包括一个机关行政处室4参公事业下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区卫计局
财政核拨
13
14
延平区红十字会
财政核拨
2
1
延平区爱国卫生运动委员会
财政核拨
2
2
延平区农村卫生协会
财政核拨
5
3
流动人口管理站
财政核拨
15
9
延平区红十字会
财政核拨
2
1

 
  三、部门主要工作总结
  2016年,延平区卫生和计划生育局部门主要任务是:全力推进医药卫生体制改革向纵深发展,重点推进公立医院改革、卫生项目建设、重大疾病防控和计划生育工作等,进一步加快基本医疗卫生制度建设,努力提高全区人民健康水平,促进人口长期均衡发展,为助推延平绿色发展科学发展作出新的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
   (一)、勇于探索,持续推进医疗卫生体制改革
  1.全力推进延平区医院管理体制、运行机制改革。重点做好“一管一放”。“管”就是由公立医院管理委员会行使对延平区医院重大事项决策和监管权利,实行院长任期目标管理责任制和目标年薪制,将院长年薪、医院工资总额与院长绩效考核结果挂钩,院长年薪由财政全额负担。“放”就是切实落实延平区医院独立法人地位,将人事管理、副职推荐、中层干部聘用、内部分配、年度预算执行等管理自主权下放给医院。要进一步创新延平区医院运行机制,积极推动人事分配制度改革,建立现代医院管理制度。
  鼓励通过盘活、整合医疗资源,提高资源利用效率,实现资源共享、优势互补一是突出精神病专科建设。以创建二级精神病医院为目标,加大精神病专科规范化建设力度,将精神病专科提升为精神病医院,设置病床位168张,逐步推进精神病房二期工程项目改造,大部分人员经培训转型为精神专科医务人员,条件成熟后延平区医院更名为延平区精神病医院。二是举办以中医特色为主的大片区社区卫生服务中心。延平区医院门诊部与社区卫生服务中心整合成立中心城区片区社区卫生服务中心,举办以中医发展为主的特色专科服务,重点发展疼痛康复专科和慢性病专科,努力将延平区医院建成具备中心示范作用的综合性社区医院。
  2.完善基层运行新机制。一要提升基层服务能力。大力推动家庭医生签约服务,通过利益导向鼓励吸引城市医院专科医生到基层服务。同时,继续实施基层中医药服务能力提升工程,重点支持王台、西芹、樟湖、峡阳、炉下等卫生院推广以针灸、推拿、理疗、康复为中心的中医适宜技术发展。争取项目资金,向峡阳、樟湖、西芹等卫生院开展中医特色专科建设倾斜,提升中医药服务能力,为广大群众提供价廉、便捷、安全、有效的中医药服务。二要调动人员积极性。实行“一归口、三下放”,把乡镇卫生院、社区卫生服务中心统一纳入公立医院管理委员会统一管理,对乡镇卫生院的人事、业务、经费和干部任免等进行归口管理,切实实行院长(主任)聘任制,全面落实院长管理自主权,从机制上给基层医疗卫生机制松梆,激发人员的积极性。同时积极协调财政部门,调整完善绩效工资政策,特别是积极探索奖励性工资增量的提取办法等,鼓励医务人员多劳多得,优绩优酬;并完善绩效考核机制,结合基本药物制度和基本公共卫生服务项目的实施,完善绩效考核制度,创新考核方式方法,将考核结果与绩效工资总量、财政补助、医保支付等挂钩,进一步调动医务人员积极性,激发基层医疗卫生机构发展活力。
  3.加快推进分级诊疗制度建设。按照省、市要求,今年必须全面实施分级诊疗制度建设,任务十分艰巨。一是先从高血压、糖尿病等慢性病入手,实行“两病两网三师共管”,让资源、人才下沉,促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上、下联动,取得成效后再逐步扩大病种。二是着力提升基层医疗服务能力,推动建立医疗联合体,鼓励医师在联合体内多点执业,建立便捷的转诊通道,促进优质医疗资源纵向流动。同时完善差别化的价格、医保等政策配套,充分发挥政策的引导作用。通过对口帮扶、医师多点执业、医生签约服务等多种方式,以及县乡一体化管理建设,不断提高基层医疗服务水平和管理水平三是宣传引导,逐步转变群众就医习惯,引导患者自觉自愿到基层就诊,努力实现“小病不出乡,大病不出县”的目标。
  4.提高城乡居民医疗保障水平。一要提高保障水平。从2016年1月1日起,全区实行城乡居民基本医疗保险一体化,实现“六统一”。城乡居民医保筹资水平提高到每人每年不低于530元,其中政府补助标准410元,个人缴费120元。调整完善补偿方案,政策范围内住院费用报销比例稳定在75%左右,大病保险人均筹资水平不低于30元,支付政策比例稳定在70%以上。二要推进城乡居民医保支付方式改革,全面实行以总额控制为基础,以按病种付费为主,按床日付费、按人头付费、按服务单元付费等复合型付费方式,按病种付费病种至少达到100个。
  (二)、科学谋划,合理配置医疗资源
  今年,是“十三五”规划的启动年,要在完成“十二五”规划总结评估的基础上,结合实际,高起点、宽视野,科学制定、调整区域卫生规划和医疗机构设置规划,统筹整合区域内的卫生计生资源,实现医疗资源的合理分布一是开展“群众满意卫生院”创建活动。在全区范围内创建一批硬件达标、服务规范、管理科学、群众满意的医疗机构,通过创建活动,发挥典型示范作用,推动我区各级各类医疗机构规范发展。王台、西芹中心卫生院作为创建活动先行单位,通过加强基础设施和人才队伍建设,强化医疗质量,规范公共卫生服务,转变服务模式,提高服务质量,提升服务能力,进一步提高辖区内居民健康保障水平,2016年完成创建“满意卫生院”活动。二是加快推进项目建设。2016年完成炉下、峡阳、黄墩、塔前医技综合楼、周转宿舍楼等项目建设,茫荡、樟湖卫生院完成医技综合楼主体结构建设,完成卫生所提升改造33所,逐步做强基层。三是盘活资产加强设备建设。建立基层医疗机构基础建设和设备购置专项经费,将大洲、益民、兴华、南华医院实行片区医院整合后闲置资产收储到延平区国有资产运营有限责任公司进行统一运营管理,所得收益用于添置符合规划要求的医疗设备,2016年为乡镇卫生院添置数字化x光机、B超等基本医疗设备。四是推进“医养结合”项目建设。2016年炉下、塔前卫生院、黄墩社区卫生服务中心扩建医疗养老用房,推进“医养结合”项目工作。
  (三)、多方培养,建立人才引进制度
  1.加强人力资源的配置。在人才的招聘和引进上,要简化招聘手续,加快卫生紧缺急需人才的引进,对符合规定条件的人员采取直接考核的方式予以补充。
  2.强化基层队伍。认真实施“四个一批”等卫生人才政策,继续委托省内医学院校为县级医院、乡镇卫生院培养本土化本专科毕业生;加强以全科医生为重点的基层卫生人才培养,实施全科医生规范化培训和全科医生转岗培训及免费培养农村医学中专学历学生,加强乡村医生培训,充实农村卫生队伍。
  3.充分调动医务人员的积极性。建立体现技术劳务价值的薪酬制度,在核定的绩效工资总额范围内,通过科学的绩效考核,自主地进行分配,做到多劳多得、优绩同酬、同工同待遇,重点向临床一线、关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜。
  (四)、强化服务,提升公共卫生水平
  1.积极推进基本公共卫生服务逐步均等化。继续实施国家基本公共卫生服务项目。以保量、提质、增效为重点,完善工作机制,充分发挥专业公共卫生机构作用,提高项目管理水平。要继续落实城乡低保妇女常见疾病检查、农村孕产妇住院分娩补助、产前筛查诊断、增补叶酸以及地中海贫血防控项目等重大公共卫生服务项目工作。
  2.不断强化疾病预防控制。强化重大疾病防控,进一步加强人感染H7N9、流感、登革热、埃博拉出血热、麻疹等重大传染病的防控和应对工作;完善传染病治疗管理机制,做好艾滋病、结核病等患者的治疗管理,并切实加强传染病防治人员职业防护和实验室生物安全工作。抓好国家免疫规划管理,落实慢性非传染性疾病防治措施,深入持久地开展爱国卫生运动,不断提高卫生应急能力,加强妇幼健康服务及血液安全管理。
  (五)、齐抓共管,实现计划生育目标
  以深化改革为动力,完善宣传教育、政策推动、综合治理等基层工作长效机制,全面提高基层计划生育服务管理水平,努力促进人口长期均衡发展。
  1.稳妥实施全面两孩政策。贯彻落实《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》和新修订的《福建省人口与计划生育条例》,深入开展政策解读,加强宣传倡导,强化风险防控,做好信访维稳。 
  2.深化计划生育服务管理改革。稳定和加强乡村计划生育网络和队伍,提高服务管理水平,实行生育登记制度,两孩生育不再审批,推行网上办事,优化办事流程。稳步推进信息化建设进程,落实流动人口信息平台使用常态化。开展流动人口示范点创建工作,实现流动人口卫生计生基本公共服务均等化。坚持和完善计划生育目标管理责任制,落实一票否决制。
  3.促进计划生育家庭发展。完善计划生育家庭奖励和扶助政策,做好全面两孩政策实施后的政策衔接。深入实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度,加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度。全面开展创建幸福家庭活动,健全家庭健康服务体系,做好家庭发展追踪调查。
  4.完善计生基本信息管理。建立健全人口信息资源共享平台,推进规范乡村人口计生统计和信息化管理工作,进一步提高统计工作质量和水平。继续加大性别比治理宣传力度,深入开展“关爱女孩行动”和“圆梦女孩志愿行动”,完善部门联动机制,加大“两非”打击力度,规范生育全过程服务管理工作,确保出生人口性别比在正常范围内。
  5.提升妇幼健康服务保障能力。加强妇幼健康服务体系建设,优化整合妇幼健康和计划生育服务资源。落实计划生育免费基本技术服务,加强再生育咨询服务和技术指导,完善避孕药具管理。做好优生优育全程服务,整合孕产期保健、儿童保健、预防接种、计划生育等服务内容。加强出生缺陷综合防治,免费孕前优生健康检查项目全覆盖,提高出生人口素质。 
  (六)、依法行政,规范行业监督管理
  卫生计生工作涉及群众切身利益,点多、线长、面广。规范行业管理,是维护群众健康权益的职责所在,更是持续深化医改、促进卫生计生事业发展的重要保障。
  1.加大综合监督执法力度。一要有效整合卫生监督资源,强化公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督执法工作,持续深入开展打击非法行医和各类专项整治工作,做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治监督等执法工作。二要加强食品安全风险监测和评估,建立健全食品安全风险监测体系。深化卫生监督协管工作,夯实基层卫生监督网络。三要增强法治意识,加强普法宣传,依法落实行政权力清单和责任清单制度,进一步清理、规范卫生计生行政审批项目,承接省上下放的行政审批工作。
  2.强化医疗安全监管。继续组织开展“医疗质量万里行”活动,持续改进医疗质量。推进以电子病历为核心的医院信息化建设,以此为依托,推进临床路径管理试点工作。继续实施基层中医药服务能力提升工程,重点抓好基层医疗机构中医药标准化建设和适宜技术推广工作。
  3.加强队伍作风建设。全区卫生计生系统要继续推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设,努力健全防范腐败的体制机制,切实承担党风廉政建设主体责任和监督责任。加大对药品、设备采购、工程建设等关键环节和重点岗位的监督检查,严肃查处违反“九不准”案件,坚持以“零容忍”态度惩治腐败。要巩固党的群众路线教育实践活动成果,加大“庸懒散”治理力度,深入推进纠医工作,坚决纠正不作为、慢作为、乱作为等问题,改进服务态度,提高办事效率,提升群众满意度。
   
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年延平区卫计局年初结转和结余1405.06万元,本年收入4869.82万元,本年支出5387.68万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余887.2万元。
  (一)2016本年收入4,968.71万元,比2015年决算数减少1115.28万元,减少19具体情况如下:
  1. 财政拨款收入4869.82万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0万元。
  (二)2016本年支出5387.68万元,比2015年决算数增加177.08万元,增长3具体情况如下:
  1. 基本支出654.14万元。其中,人员支出338.21万元,公用支出315.93万元。
  2. 项目支出4,733.54万元。
    3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出5387.68万元,比2015年决算数增加177.08万元,增长3%,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)归口管理的行政单位离退休(208050122.21 万元,较2015年决算数减少105.79万元,下降83%。主要原因是2016年起卫计局退休人员工资由社保发放
  (二)死亡抚恤(208080112.17万元,较2015年决算数增加12.17万元,增长100%。主要原因是本年度有退休人员死亡
  (三)行政运行(210010127.94万元,较2015年决算数减少203.16万元,下降88%。主要原因是计生卫生职能合并,卫生运行经费减少以及本年度人员变动。
  )综合医院(21002014.85万元,较2015年决算数减少25.05万元,减少84%。主要原因是本年度区医院棚户区改造工程接近尾声,拆迁补助经费减少
  )其他公立医院支出(210029935.29万元,较2015年决算数增加35.29万元,增长100%。主要原因是上年度医师帮扶经费结转至本年下拨
  )乡镇卫生院(2100302131.95万元,较2015年决算数减少79.35万元,减少38%。主要原因是本年度部分药品零差补助支出结转至下年拨付
  )其他基层医疗卫生机构支出(21003992.66万元,较2015年决算数减少134.94万元,减少98%。主要原因是本年度部分村级药品零差考核于下年初进行,相关支出结转至下年度
  )基本公共卫生服务(2100408209.95万元,较2015年决算数增加182.75万元,增长672%。主要原因是2016年基本公共卫生人均补助标准提高
  )重大公共卫生专项(2100409)10.81万元,较2015年决算数减少38.59万元,减少78%。主要原因是部分重大公共卫生工作开展进度缓慢,当年任务未完全完成,经费结转至下年
  )其他公共卫生支出(210049931.3万元,较2015年决算数增加31.3万元,增长100%。主要原因为本年度开展灭鼠工作
  十一) 中医(民族医)药专项(210060116万元,较2015年决算数增加16万元,增长100%。主要原因为上年度中医馆建设项目于本年支出
  十二) 计划生育机构(2100716198.46万元,较2015年决算数增加37.66万元,增长23%。主要原因是在职人员社医保、公积金增加
  十三) 计划生育服务(21007172030.69万元,较2015年决算数增加428.49万元,增长27%。主要原因是计划生育家庭奖励及计划生育免费基本技术服务支出增加。
  十四)其他计划生育事务支出(21007992620.69万元,较2015年决算数减少61.11万元,减少2%。主要原因是计划生育服务宣传教育和流动人口管理服务支出增加。
  十五) 其他医疗卫生与计划生育支出(210990132.69万元,较2015年决算数增加32.69万元,增长100%。主要原因是本年度新增区医院低保精神病人住院期间伙食补助项目经费
  十六)住房公积金(22102010.01万元,较2015年决算数减少9.09万元,减少100%。主要原因是计生卫生合并,相关科目支出调整至2100716科目核算
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0 万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.3万元,同比下降55%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国。
  (二)公务用车购置及运行费3.43万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年购置公务用车。公务用车运行费3.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降44%,主要是:加强公车管理,规范和控制公车修理、用油等行为。
  (三)公务接待费0.87万元。主要用于用于上级部门检查指导以及开展业务活动等方面的接待活动,累计接待16批次接待总人数95人次。与2015年相比, 公务接待费支出上升74%,主要是:计生卫生合并,新增流动人口调查支出。
  八、机关运行经费支出情况 
  2016年机关运行经费支出249.62万元,比2015年减少36%,主要是:人员变动,运行经费减少
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额113.15万元,其中:政府采购货物支出113.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  (十二)三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1.收支决算总表
     2.收入决算表
     3.支出决算表
     4. 财政拨款收入支出决算总表
     5.公共财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     9.部门决算相关信息统计表
     10. 政府采购情况表
 

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